医院审计科成立于2010年9月,由院长直接主管。
审计科是医院内部审计的职能部门,为了更好地维护院内财经纪律和各项经济制度,进一步促进内部管理,建立良好的经济工作秩序,对医院的有关经济活动进行监督、评价,对院长负责并报告工作,同时接受上级审计部门的指导和监督。
审计科以国家政策法规和部门、单位规章制度为依据,主要对下列事项进行审查监督:
一、定期对医院收费及退费的真实、合法、准确、完整性,以及对收费票据的申购、保管、使用、核销的执行情况进行抽查及回顾性监督。
二、定期对药品、医用耗材、后勤物资的购进、使用和结余情况进行抽盘及回顾性监督。
三、对医院设备购置预算的执行情况以及大宗设备采购过程进行事前、事中的审查监督。
四、对医院基建维修工程预算的执行情况以及大型项目预、结算委托审核造价等进行事前、事中的审查监督。
五、对医院各类资产的损坏、报废和处置的情况进行审查监督。
六、对医院经济合同(协议)进行事前审核。
七、参加医院财务工作方面的会议,对院内财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。
对审计发现的问题,依据相关政策、法规、制度,及时向领导报告,发挥好医院内审的监督和服务的职能。
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